금투세를 폐지한다느니 금투세를 유예한다느니 말들이 많지만 정작 소액 혹은 개미투자자인 나에게 어떤 영향을 주는지는 모호한 것 같습니다. 금투세가 소액 투자자나 개미투자자에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 그 영향은 얼마나 되는지 여러 글을 종합해 봤습니다. 금융투자소득세를 찬성하든, 반대하든 어쨌든 나에게 얼마나 영향을 미치는지가 제일 중요하니까요. 금융투자소득세 (금투세)금융투자소득세는 국내 뿐만 아니라 해외를 포함해 주식, 채권, 펀드 등으로 금융투자 상품을 환매 및 양도할 때 발생하는 소득을 금융투자소득으로 통합해 과세하는 세금입니다. 약칭으로 금투세라고 하는데요. 수익이 발생하면 세금을 부과하는 것이 기본적인 원칙이기 때문에 이에 대해서 이의가 없는 것이 맞습니다.또한 증권거래의 경우는 소득이 발..
연말정산은 근로소득자 그러니까 직장인이 대상입니다. 신고 의무자는 회사예요. 내가 어디에 어떻게 썼는지 직장에서 다 알게 되는 것이 손해가 아닐까, 혹시 애드센스하는 걸 회사에서 알게 되면 어떻게 하지? 라는 걱정이나 귀찮아서 연말정산을 안하시는 분들도 있을텐데요. 연말정산 하는 게 좋은지 안하면 손해를 보는지도 같이 알려드립니다. 연말정산에 나오는 기본적인 용어들도 살펴볼게요. 이것만 보시면 연말 정산에 대해 이해가 되실 거예요. 연말정산 해야하는 사람 안해도 되는 사람 연말정산은 앞서 말씀드린 것처럼 직장인이 대상입니다. 지난 1년동안 회사에 다니면서 매번 월급에서 꼬박꼬박 세금도 납부했는데요. 이 세금을 확정하기 위한 절차가 연말정산입니다. 한해동안 납부한 근로소득세를 정산하는 과정이 연말정산인 것..
부가가치세 과세표준 증명이란 사업자가 특정 기간 동안 신고한 부가가치세 매출과세표준과 납부세액을 증명하는 서류로 부가가치세 신고를 완료한 경우에만 발급을 수 있습니다. 소상공인 방역지원금을 신청하는 경우 필요서류로 제출해야할 수도 있기 때문에 부가가치세 과세표준 증명 발급방법을 살펴봅니다. 홈택스로 부가가치세과세표준증명발급받기 대부분의 개인사업자들은 홈택스에 가입이 되어 있을 것인데요. 먼저 로그인을 하고 인증서를 등록합니다. 인증서는 간단히 간편인증으로도 가능하니 참고해주시구요. 홈택스에 들어가면 상단메뉴에서 민원증명을 선택합니다. 민원메뉴에 보면 부가가치세 과세표준증명이 아래쪽에 있습니다. 면세사업자의 경우도 민원증명메뉴에서 찾을 수 있으니 참고해주시구요. 부가가치세 과세표준증명 메뉴를 선택하면 아래..
애드센스 수익을 신고해야하는지 안해도 되는지에 대해서 해야된다 안해도 된다는 논란이 있지만 원칙적으로는 수익이 있으면 세금을 신고해야하는 것이 맞습니다. 그리고 사업자를 가지고 있다면 부가세도 신고를 해야하구요. 특히 애드센스는 외화로 송금이 이뤄지는 것이기 때문에 국세청에서 이미 알고 있다(?)고 보시면 될 것 같습니다. 대개 부가세는 일반사업자라면 10%를 내야하지만 애드센스의 경우는 외화매출이라서 영세율 적용을 받을 수 있습니다. 영세율 적용이라는 것은 부가세 적용을 받지만 0원이라는 뜻이죠. 사실상 부가세를 납부할 필요가 없지만 신고는 해야하는 것입니다. 신고를 해야하는 것은 소득이 발생하기 때문이고 나중에 종합소득세는 내야만 합니다. 애드센스는 외화획득 애드센스가 영세율 적용을 받는 이유는 외국..
비트코인 등 암호화폐(가상화폐)에 대해 2022년 1월 1일부터 양도차익 과세가 시행될 예정이었지만 과세당국인 기획재정부의 반대에도 불구하고 국회 기획재정위원회 조세위원회가 지난달 29일 소득세법 개정에 여야가 합의함에 따라 2023년으로 1년 과세를 연기했습니다. 덕분에 암화화폐시장에 드리웠던 여러가지 먹구름 중에 하나는 걷히게 되었는데요. 암호화폐 과세 왜 연기되었을까? 암호화폐에 2030의 투자열기는 대단하죠. 이에 따라 표심을 잡기 위해 여야 대선주자들은 모두 암화화폐 과세에 대한 유예를 할 것이란 전망이 지배적이었습니다. 정부에선 기존방침을 그대로 고수해 2022년 1월 1일부터 과세할 방침이었지만 결국 표심은 어쩔 수 없는지 입법부인 국회가 2023년으로 1년 유예를 결정하게 되었습니다. 비트..
직장을 그만두고 개인사업자로 완전 전환하고 2개월 정도지나면서 11월 건강보험료 조정까지 겹치니 건보료 폭탄을 맞았습니다. 아직 개인사업자 전환 후 이렇다할 수익이 나고 있지 않은 상황에서 너무 충격이었어요. 개인사업자가 되면 건강보험이 지역가입자로 전환되는 것을 아시죠. 저도 알고는 있었지만 너무 깜짝 놀랐습니다. 지역가입자 건강보험료 구성 지역가입자의 건강보험료는 소득, 자동차, 재산(자가, 전/월세), 생활수준 및 경제활동참가 등 다양한 항목으로 구성되는데요. 많은 분들이 비판하는 부분이 바로 소득부분입니다. 제대로 평가하지 않고 소득이 없는데도 다른 재산들과 이전에 받았던 급여 수준등만으로 건보료를 책정해버립니다. 살고 있는 집을 팔거나 타고다니던 차를 팔아서 건보료를 내라는 것인지. 그마저도 정..
2022년 부터는 비트코인, 이더리움, 도지코인, 리플, 이캐시 등 암호화폐(가상화폐)로 수익을 거두면 과세 대상이 됩니다. 세금을 얼마나 내야하는지 세금을 안내는 방법이 있는지 알아봤습니다. 비트코인 양도차익 기타소득 2022년 1월 1일부터 비트코인은 가상자산 소득으로써 과세 대상이 되며 가산자산 양도차익에 대한 20%에 세금이 부과됩니다. 이중 250만원은 공제 대상이 때문에 만약에 1000만원을 내년에 가상화폐로 이득을 얻게 되었다면 250만원은 공제되고 750만원에 대해 20% 즉 약 150만원 정도의 세금이 부과됩니다. 이는 보유하고 있는 경우는 해당되지 않지만 자식에게 증여하거나 남에게 판매해서 이익을 취했을 때는 과세 대상이 되는 것입니다. 세금은 종합소득세에 기타소득으로 분ㅠ되어 과세 되..
근로소득세 원천징수 영수증 발급 받는 방법 알고 계신가요? 해마다 5월이 되면 종합소득세신고를 해야하죠. 본인이 하나의 회사에 소속되어 해당 소득만 있다면 연말에 하는 연말 정산만 하면 5월에 종합소득세는 신고할 필요가 없는데요. 저는 오래 전 부터 회사의 소득 만으론 부족하여 아르바이트를 했었거든요. 그래서 회사를 다니면서 얻는 근로소득 외에 작지만 다른 근로소득이 있습니다. 종합소득세 신고를 하려면 이렇게 아르바이트했던 소득자료도 준비를 해야죠. 그리고 2020년에 사업자를 내고 스마트스토어를 열어두었기 때문에 아주아주 가뭄에 콩나 듯 매출이 생깁니다. 정말 잊어버릴 만하면 가끔 아주 소소한 물건이 팔리는 지라 귀찮기도 하지만 그래도 혹시 모를 나중을 대비해서 운영하고 있는데요. 이또한 올해는 종합소..
국세청의 세금포인트 제도를 알고 계신가요? 가끔 국세청 홈택스에서 보긴 했는데 무심결에 지나쳤었는뎅. 얼마전에 지방세 성실납세자라면서 확인서가 와서 혜택을 살펴보다가 국세청 세금포인트 제도가 다시 눈에 띄어 살펴보게 되었습니다. 국세청 성실납세자를 위한 세금포인트 제도 먼저 지자체에서 날아온 지방세 성실납세자 확인서 혜택을 잠깐 살펴보면, 그다지 큰 혜택은 없습니다. 지방세가 상대적으로 국세에 비해서 적어서 그런것같은데요. 성실납세자 확인서를 지정된 금융기관에 제출하면 금융우대서비스를 받을 수 있다고하는데 수신금리는 영업점장 전결금리 + 0.1% 우대(큰만족실세예금[1년 이상 예치]기준, 환전수수료 50% 이내 (영업점장 전결범위 내 운용) 그리고 여신금리 최대 0.3% 우대, 금융수수료 전자금융수수료 ..
저는 작년 말에 중도 퇴사를 하게 되었습니다. 저처럼 중도퇴사를 했거나 이직을 한 경우는 연말 정산을 어떻게 할까요? 이것도 알아봤습니다. 연말 정산 시기와 이유 필요성 절차 등을 알아 보시려면 아래 글을 참고해주세요. 연말정산 시기 / 연말정산 이유 / 필요성 / 절차 알아보기 회사를 다니면 근로자(노동자)는 연말정산을 합니다. 일용직 근로소득자를 제외하고 근로소득을 제공하는 개인 또는 법인은 반드시 연말정산을 해야하는 의무가 있어요. 즉 원천징수 의무자(회 creavart.tistory.com 중도 퇴사를 하는 경우는 퇴직시에 미리 연말 정산을 하게 됩니다. 다만 퇴직자가 공제자료를 제출하거나 할 수는 없으니 기본 공제사항만 반영하고 연말 정산을 하게 됩니다. 그럼 저처럼 중도 퇴사를 한 사람은 연말..
회사를 다니면 근로자(노동자)는 연말정산을 합니다. 일용직 근로소득자를 제외하고 근로소득을 제공하는 개인 또는 법인은 반드시 연말정산을 해야하는 의무가 있어요. 즉 원천징수 의무자(회사)가 반드시 연말정산을 해야만 하는 것이죠. 연말 정산을 안해도 된다, 하는 게 오히려 안좋고 세금만 많이 나간다는 썰도 있는데 연말 정산은 언제, 어떤 이유로 하고 하는 게 좋은지 안하는 게 좋은지 필요성과 절차도 정리해봤습니다. 연말정산은 왜 하나? 매월 급여를 받을 때 세금을 떼고 급여를 지급 받습니다. "매월 급여에서 세금을 내는데 왜 또 연말에 연말 정산을 해야하지?"라고 생각할 수 있는데요. 매월 급여에서 제하는 세금은 간이세액표를 기준으로 납부하는 거라고 합니다. 회사에서는 개개인 근로자가 급여를 받아서 지출을..
매년 7월이면 세법 개정안이 나오는데요. 2020년 7월 세법 개정안에서 과세기준 매출 4800만원 미만의 간이사업자가 이제 매출 8000만원으로 상향 확대 조정되어 일반사업자 중에서도 조건이 충족되면 간이사업자로 전환이 되는 것 아시죠? 언제부터 적용되고 바로 일반과세자가 간이과세자로 전환하고 싶으면 가능한지도 알아봤습니다. 2020년 부가가치세법 개정안이 국회에서 통과(12월 2일) 부가세법 개정으로 직전 년도의 공급대가(흔히 매출)가 4800만원 미만인 개인사업자는 간이과세자라 하여 업종별로 0.5~3%의 부가가치율이 매출액에 적용되었는데요. 이제 이 기준이 8000만원 미만으로 상향 조정되는 것이죠. 다만, 부동산임대업이나 과세유흥장소를 운영하는 사업자의 경우는 4800만원 미만의 간이과세자가 될..